понедельник, 23 августа 2010 г.

Налоговая оптимизация, семинар в Сочи

АЛГОРИТМЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ:
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ. БЕЗОПАСНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ
 
Практический курс для руководителей
26 сентября - 02 октября
г. Сочи,
Маринс Парк Отель 4*
Информация и регистрация:  (495)  734 91 50
В программе:
26 сентября Заезд участников семинара (после 12.00), регистрация, рабочая встреча с организаторами и ведущим.
 
27 сентября (с 10.00 до 14.00) Семинар "Основные методы налоговой оптимизации"
1. Метод перемещения налоговой нагрузки. Используемые средства.
- использование аутсорсинговых технологий (аутсорсинг основных средств, аутсорсинг торговых операций, аутсорсинг оборотных средств, аутсорсинг текущих расходов на оплату труда, на оплату управленческого аппарата). Договоры возвратного лизинга, агентирования, давальческой переработки, предоставления квалифицированного персонала и др.
- возможности реорганизационных мероприятий в виде разделения, выделения и присоединения.
- перемещение нагрузки в оффшорные и низконалоговые юрисдикции.
2.        Выбор правовых средств хозяйственной деятельности:
- что лучше: мена, встречная купля-продажа или отступное.
- договоры с условиями о возмещении затрат в сравнении с традиционными договорами
- возмещение транспортных тарифов, возмещение коммунальных платежей в отношениях аренды.
- варианты договоров в инвестиционных строительных проектах.
- посреднические сделки вместо перепродажи.
- способы безвозмездной передачи имущества с целью использования льготы пп.11 п.1 ст. 251 НК РФ.
 
28-29 сентября (с 10.00 до 14.00)  Семинар "Риски налоговых схем. Основания для предъявления претензий к налогоплательщику. Необоснованная налоговая выгода и трансфертные цены (доначисление налогов).  Способы снижения налоговых рисков"
1.        Понятие необоснованной налоговой выгоды. Недобросовестность налогоплательщика.
2.        Причины налоговых рисков. В чем выражается неопределенность законодательства, как
относиться к письмам МФ РФ.
3.        Методы "компенсации" налогового риска (что лучше: переплатить и впоследствии возвращать
налог или не платить и впоследствии судиться с налоговыми органами).
4.        "Опасные" налоговые схемы с позиции необоснованной налоговой выгоды. Как снизить риски:
- отсутствие деловой цели сделок;
- фиктивные операции (отсутствие реальной деятельности);
- притворные ("замаскированные")  правоотношения и риски переквалификации;
- неосмотрительность в выборе контрагента ("Ваш поставщик не уплатил налоги в бюджет").
6. Опасность манипулирования ценами.
- риски при работе через вспомогательные компании ("черные", "серые" спутники).
- манипулирование ценами в отношениях с иностранными контрагентами. Условия повышенного риска.
- манипулирование ценами между взаимозависимыми лицами и в структуре холдинга
 
30 сентября (с 10.00 до 14.00)  Семинар "Анализ налоговых схем, применяющихся на практике"
1.        Снижение налоговой нагрузки по НДС за счет увеличения нагрузки по налогу на прибыль.
2.        Идея использования складских свидетельств для освобождения добавленной стоимости от НДС.
3.        Алгоритмы "наращения" балансовой стоимости товаров, работ или услуг с помощью векселя.
4.        Использование факторинговых операций для "генерирования" дополнительных расходов
5.        Использование "встречных" займов для образования дополнительных расходов. 
6.        Использование векселей для перемещения налоговой нагрузки по налогу на прибыль
7.        Схемы отчуждения имущества через участие в уставном капитале ООО или простом товариществе.
8.        Сделки цессии как инструмент перемещения центра прибыли  в согласованной "цепочке" поставщиков.
9.        Опасности сделок перевода долга. Переводный вексель вместо сделок перевода долга. Налоговые преимущества. 
10.        Попытки снижения страховых платежей. Схемы оплаты "за работника" и схемы "выплаты компенсации". Использование особых договоров, не образующих объектов налогообложения.
 
01 октября  10.00  до 14.00)  Семинар "Схемы уклонения и риск уголовного преследования"
1.   Условия для возбуждения уголовного дела. 
2.        Конструкции, используемые для "обналичивания" денег и образования неучтенных наличных
денежных средств. Риски, связанные с получением неучтенной наличности.
3.        Риски использования конструкций расчета за должника по ст. 313 ГК РФ.  
4.        Схемы вывода ликвидного имущества ("злостная налоговая оптимизация" или уклонение от
уплаты налога).  Схемы "замещения" ликвидных активов. Схемы взаимного участия в капитале.
5.   Налоговое банкротство как результат вывода ликвидного имущества.
 
02 октября Отъезд участников семинара (до 12.00).
 
Преподаватель: налоговый консультант, член научно-экспертного Совета Палаты налоговых консультантов РФ, Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам ТПП РФ, Экспертного Совета по налоговому законодательству при Комитете Госдумы РФ по бюджету и налогам, Судья третейского Суда Торгово-промышленной Палаты РФ.
 
Стоимость участия: 57 900 рублей.
В стоимость включено: участие в семинаре, раздаточные материалы на электронном и бумажном носителях, курсовой сертификат, размещение в 2-местных номерах (по желанию участников, за дополнительную плату, могут быть забронированы одноместные номера), полный пансион по системе шведский стол, пользование бассейном.
Место  проведения: г. Сочи, Маринс Парк Отель 4*

Комментариев нет:

Отправить комментарий